Règles de l`irs sur payer 1099 & w-2 employés

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Vous pouvez inclure à la fois le revenu W-2 et 1099 sur votre déclaration de revenus.

les travailleurs ne sont pas tous créés égaux, du moins pas au moment des impôts. Un entrepreneur indépendant reçoit le formulaire 1099-Misc montrant quel revenu il a pris en cours de l`année, alors que l`employé obtient un W-2. La différence va bien au-delà des formes simples, cependant, et l`Internal Revenue Service a une foule de règles pour déterminer dans quelle catégorie un travailleur tombe dans.

La différence entre un entrepreneur indépendant et un employé

  • Si la personne ou l`entreprise pour laquelle vous travaillez contrôles comment et quand vous faites votre travail, vous êtes très probablement un employé. Vous rapportez à travailler pour des périodes déterminées et les tâches d`adresse assignée. Vous êtes payé sur annexe: votre employeur vous ne soumettez pas les factures pour votre temps après que vous avez terminé un travail. Mais même l`IRS admet que ces règles ne sont pas difficiles et rapide. Il conseille que vous devriez regarder votre relation globale. Si vous ne pouvez pas décider que vous êtes, vous pouvez remplir le formulaire SS-8 avec l`IRS, et il fera une détermination pour vous.

Les travailleurs du rang




  • Dans la plupart des cas, l`IRS considère commissions comme un revenu supplémentaire si vous gagnez aussi salaire pour votre travail. Vous êtes un employé et vous recevrez un W-2. Si vous travaillez sur une base de commission seulement, cependant, vous êtes probablement un représentant commercial indépendant. Vous devriez recevoir un 1099 au moment des impôts, mais même si vous ne le faites pas, et en particulier si votre revenu est pas signalé sur un W-2 soit, vous êtes toujours responsable de la déclaration à l`IRS.

Pénalités pour mauvaise classification

  • Il peut être tentant pour un employeur de classer un travailleur comme un entrepreneur indépendant, car il permettra d`économiser l`argent de l`entreprise. Si vous êtes un employé, votre employeur doit payer la moitié de vos cotisations de Sécurité sociale et Medicare pour l`année. Si vous êtes un entrepreneur indépendant, vous devez payer toutes ces taxes vous-même que l`impôt sur l`auto-emploi. Si votre employeur vous classe comme un entrepreneur indépendant lorsque vous êtes en fait un employé, il peut être tenu responsable du paiement de toutes les taxes de sécurité sociale et Medicare pour l`année, et pas seulement la moitié, et il peut être soumis à des amendes ainsi.

Compte-rendu du revenu au moment de l`impôt

  • dépôt d`impôt est relativement facile pour les employés: Vos salaires imposables apparaissent sur votre W-2 et que vous entrez eux sur la ligne 7 du formulaire 1040. Ensuite, vous devez décider si vous voulez prendre la déduction forfaitaire ou détailler. Si vous voulez demander des déductions fiscales liées au travail, vous devez détailler. Cela signifie remplir le formulaire 2106 et la liste de vos dépenses liées au travail. Vous pouvez alors déduire le montant qui est supérieur à 2 pour cent de votre revenu brut ajusté. Vous souhaitez inclure ce numéro à l`annexe A ainsi que tous vos autres déductions détaillées.

    Si vous recevez un revenu comme un entrepreneur indépendant, vous devez déclarer à l`annexe C du revenu qui apparaît sur votre 1099-Misc. Les bonnes nouvelles sont que vous pouvez soustraire 100 pour cent de vos dépenses d`affaires sur l`annexe C ainsi, et il n`y a pas de seuil de 2 pour cent. Après avoir terminé l`annexe C, le nombre résultant est le revenu que vous souhaitez déclarer à la ligne 12 de votre déclaration d`impôt comme un revenu d`entreprise.

Lorsque vous avez plus d`un type de revenu

  • Si vous recevez un revenu à la fois comme un entrepreneur indépendant et un employé, vous devez inclure à la fois sur votre déclaration de revenus. Vos W-2 salaires iraient en ligne 7 et après avoir pris vos déductions d`affaires sur l`annexe C, votre revenu 1099 irait à la ligne 12. Il en va de même si vous êtes marié et que vous voulez produire une déclaration commune avec votre conjoint. L`un de vous est peut-être un entrepreneur indépendant tandis que l`autre est un employé, mais vous pouvez déclarer vos revenus respectifs sur le formulaire 1040 de la même manière.

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