Exigences de dépôt de l`impôt pour une llc

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Comme toute entreprise, une LLC doit produire des déclarations fiscales annuelles.

Une société à responsabilité limitée ou LLC est une entité commerciale distincte qui combine les avantages des sociétés à responsabilité limitée avec l`avantage de partenariat de taxation pass-through. La structure LLC est pas reconnu comme une classification aux fins de l`impôt fédéral, de sorte que les propriétaires doivent déterminer si de déposer en tant que société, une société ou une entreprise individuelle.

L`établissement d`un LLC

  • Une SARL est créée en déposant les documents requis dans l`état où l`entité est formée. Un agent enregistré fournit une adresse physique pour le service de documents juridiques et un contact local pour le secrétaire d`État et d`autres organismes gouvernementaux. L`agent enregistré peut être le propriétaire de la LLC si l`adresse est l`état où la LLC est établie. La LLC doit demander un numéro d`identification d`employeur (EIN) de l`IRS.

Élire une classification Entité




  • Une LLC doit déposer le formulaire 8832 pour élire un classement de l`entité de l`entreprise si elle ne veut pas être automatiquement classée comme une société. Certaines entités commerciales sont automatiquement traitées comme des sociétés. Si une LLC a au moins deux membres et n`a pas à être classé en tant que société, il peut déposer comme un partenariat. Une LLC qui ne dispose que d`un membre et n`a pas à être classée comme une société peut déposer en tant que propriétaire unique. Si une LLC ne dépose pas le formulaire 8832 pour élire une classification de l`entité, l`Internal Revenue Service utilisera la «règle par défaut» pour déterminer son classement.

Formulaires fiscales fédérales obligatoires

  • Si la LLC est une société, le formulaire 1120, Déclaration d`impôt sur le revenu des sociétés des États-Unis devrait être déposée. Si organisée comme une société S, la LLC doit déposer le formulaire 1120S. la quote-part de chaque propriétaire du revenu des sociétés, les crédits et déductions seront présentés à l`annexe K-1 (formulaire 1120).

    Une SARL classé comme un partenariat devrait déposer le formulaire 1065, US Déclaration des revenus de partenariat. Une LLC classée comme une entreprise individuelle doit déposer le formulaire 1040 annexe C, E, F ou J. Si la LLC a un revenu net de plus de 400 $, il peut être nécessaire pour remplir l`annexe de l`impôt sur le travail indépendant SE.

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