Comment calculer la taxe amt
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Colorado formulaire 104 est standard individuelle impôt sur le revenu sous forme de l`État. Ce formulaire est utilisé pour toute personne qui a gagné un revenu dans le Colorado, si un résident en année pleine de l`Etat, un résident partie de l`année ou un nonresident- résidents et non-résidents partie de l`année devra remplir le formulaire supplémentaire du Colorado 104PN. À seulement 47 lignes, le formulaire 104 est considéré comme l`une des formes de l`impôt sur le revenu les plus simples et les plus simples État.
Entrez les informations requises sur les lignes en haut du formulaire précédant les lignes numérotées. Les articles de cette section sont explicites, ce qui nécessite le statut de résident pour l`année d`imposition - année ou partie de l`année, nom, adresse, numéro de téléphone et le numéro de sécurité sociale.
Entrez votre revenu imposable fédéral sur la ligne 1. Notez que ce ne sont pas votre revenu brut total, mais votre revenu après qu`il a été ajusté par vos exemptions et déductions. Vous trouverez ce chiffre sur la ligne 43 si vous avez utilisé le formulaire 1040, ligne 27 si vous avez utilisé le formulaire 1040A ou Line 6 si vous avez utilisé le formulaire 1040 EZ.
Entrez votre déduction d`impôt sur le revenu de l`État sur la ligne 2. Ce sera zéro, à moins que vous avez utilisé le formulaire 1040 et détaillé vos déductions, auquel cas le chiffre peut être trouvé sur la ligne 5 de votre annexe A.
Entrez sur la ligne 3 du montant des autres ajouts, y compris les intérêts sur les obligations d`État et locales émises avant le 1er mai 1980- forfaitaires distributions à partir d`un partage de la pension ou de profit plan- revenu de votre enfant que vous signalé sur votre formulaire d`impôt fédéral - une contribution caritative fédérale sur lequel vous a également affirmé une servitude de conservation brute Colorado Credit- services de main-d`œuvre étrangers non autorisés expenses- et toute augmentation de votre revenu imposable fédéral d`un ajustement ou une société de modification fiduciaire.
Entrez sur la ligne 4, la somme des lignes 1 à 3. Ceci est votre revenu imposable Colorado avant soustraction des déductions.
Entrez sur la ligne 5 aucun remboursement de l`État de l`impôt sur le revenu que vous avez déclaré à la ligne 10 du formulaire 1040.
Entrez sur la ligne 6 tout intérêt que vous avez gagné sur les obligations du gouvernement des États-Unis ou des bons du Trésor qui ont été une partie de votre revenu imposable fédéral, non compris Fannie Mae ou de l`intérêt Ginnie Mae.
Entrez sur la ligne 7 de votre pension, rente ou revenu de la sécurité sociale jusqu`à 24 000 $ si vous avez 65 ans ou plus, ou jusqu`à 20 000 $ si vous êtes 55 à 64 ans ou êtes bénéficiaire secondaire recevant le revenu en raison de la mort du principal bénéficiaire. Cela ne vaut que si ce revenu a été inclus dans votre revenu imposable fédéral ou a été ajouté à la ligne 3 de ce formulaire.
Entrez sur la ligne 8 de de la pension du conjoint, une rente ou le revenu de la sécurité sociale, calculée par la même méthode que celle spécifiée pour la ligne 7.
Entrez sur la ligne 9 jusqu`à 100.000 $ de gains en capital que si le revenu est inclus dans votre revenu imposable au niveau fédéral, le revenu provenait de la vente de biens immobiliers ou corporels situés dans le Colorado, vous avez acquis la propriété après le 9 mai 1994 et que vous possédiez de façon continue pendant au moins cinq ans avant la vente. Joindre le formulaire DR 1316.
Entrez sur la ligne 10 des contributions de scolarité que vous avez faites à travers le programme CollegeInvest qui ont été inclus dans le revenu imposable fédéral.
Entrez sur la ligne 11 de vos contributions charitables supérieures à 500 $ seulement si vous ne l`avez pas détailler les déductions sur votre formulaire d`impôt sur le revenu fédéral et ne pas déduire vos dons de charité sur votre déclaration fédérale comme une entreprise ou une autre déduction.
Entrez sur la ligne 12 de vos autres soustractions, y compris les prestations de retraite PERA si vous avez cotisé en 1984, 1985 ou 1986- Denver School District No. 1 des prestations de retraite si vous avez fait des contributions en 1986- chemin de fer de revenu de retraite Avantages-gagné sur une réserve indienne en tant que tribaux économies médicales reconnues sociétaires représentent les contributions et intéressant et 50 pour cent du coût des mesures d`atténuation une traînée de poudre jusqu`à 2500 $.
Entrez sur la ligne 13, la somme des lignes 5 à 12. Ceci est ce que vous allez soustraire de votre revenu imposable Colorado.
Entrez sur la ligne 14, la différence entre la ligne 4 et la ligne 13, ou 0 $ si la ligne 13 dépasse la ligne 4. Ceci est votre revenu imposable Colorado.
Entrez sur la ligne 15 la taxe d`État figurant dans la table d`impôt pour le montant de votre revenu de ligne résidents et non-résidents doivent d`abord remplir le formulaire 104PN 14. partie de l`année, puis entrez le montant de la ligne 36 de ce formulaire.
Entrez sur la ligne 16 de votre taxe minimum de remplacement du Colorado, le cas échéant. Cela peut être trouvé sur la ligne 8 du formulaire 104AMT.
Entrez sur la ligne 17 un crédit revendiqué dans une année antérieure qui doit être repris.
Entrez sur la ligne 18, la somme des lignes 15 à 17.
Entrez sur la ligne 19 tous les crédits non remboursables de la ligne 47 du formulaire 104CR.
Entrez sur la ligne 20, la différence entre la ligne 18 et la ligne 19, ou 0 $ si la ligne 19 dépasse la ligne 18. Ceci est votre taxe nette Colorado dû.
Entrez sur la ligne 21 toute taxe Colorado qui a été retenu sur votre W-2.
Entrez sur la ligne 22 toute taxe Colorado vous avez estimé et payé à l`avance.
Entrez sur la ligne 23 le total des crédits de soins remboursables pour enfants à partir de la ligne 9 du formulaire 104CR.
Entrez sur la ligne 24 de la somme des lignes 21 à 23.
Entrez sur la ligne 25 de votre revenu brut ajusté de fédéral. Vous trouverez ce chiffre sur la ligne 37 si vous avez utilisé le formulaire 1040, ligne 21 si vous avez utilisé le formulaire 1040A ou ligne 4 si vous avez utilisé le formulaire 1040 EZ.
Entrez sur la ligne 26 le montant de votre paiement en trop si la ligne 24 est supérieur à la ligne 20. Sinon, passez à l`étape 9.
Entrez sur les lignes 27 à 41 tout montant de votre paiement en trop que vous souhaitez utiliser vers la taxe de votre prochaine année ou vers les différentes options de bienfaisance cotées.
Entrez sur la ligne 42, la somme des lignes 27 à 41.
Entrez sur la ligne 43, la différence entre la ligne 26 et la ligne 42. Ceci est le montant de votre remboursement. Il y a des espaces pour entrer votre numéro d`acheminement bancaire et le numéro de compte pour ce montant directement déposé.
Entrez sur les lignes 44 à 47 les montants que vous devez, y compris la différence entre la ligne 20 et la ligne 24 - votre sous-paiement, et vos pénalités et des intérêts.
Payer le montant que vous devez, soit en joignant un chèque à votre déclaration, ou en payant en ligne sur le site spécifié dans la ligne 47.
Signer et dater le formulaire, et remplissez votre année de naissance.
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